中国长城审计纪检法务部集中开展监督检查活动
2017年9月,审计纪检法务部对所属重要子企业集中开展了全方位的实地监督检查活动。时间持续近一个月,涉及企业11家,覆盖全部二、三级企业94%的规模。检查内容主要着力于:一是以合同管理为重点的法治管理情况;二是以“两金”治理、重大工程管理为重点的重大事项管理情况;三是以公款消费高档白酒及超标准乘坐交通工具为重点的守规遵纪管理情况;四是以制度为纲的内控建设有效性情况等。检查形式为以现场查看档案资料为主、访谈为辅。检查组实行法务、审计、纪检人员交互搭配,部门分管领导、部门负责人亲自参与,并担当重要企业检查组的组长。本次集中检查共派出检查组15组次,形成报告14份,提出建议和意见若干条次,对企业的管理工作起到了应有的促进作用。
本次集中检查不仅通过审计、纪检、法务的综合视角发现了企业管理中的一些问题,为实施整改、搭建新的体系、促进企业提升管理能力和水平提供了第一手的资料,而且也是审计纪检法务部践行业务、人员有效融合形成监督合力的又一有效实践。毋庸讳言,作为承载公司党政风险监管职责的综合管理部门,如何融合审计、纪检、法务的人和事,确实是个新课题,审计纪检法务部从成立之始,就不断探索“审计、纪检、法务”等业务有效融合、人员的有效融合,以及如何形成“1+1>2”的合力、如何构建公司“大监督体系”等问题,并持续摸索、不断推进。